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納稅自查報(bào)告表

時(shí)間:2025-06-14 08:37:43
納稅自查報(bào)告表[此文共2476字]

第一篇:納稅自查報(bào)告表

年度

納稅人編碼:

納稅人名稱:

單位:元

填表日期:

項(xiàng)目

自查前匯算清繳申報(bào)金額

自查調(diào)整額(調(diào)減用“-”反映)

自查調(diào)整后重新申報(bào)金額

備注說明

1

2

3=1+2

納稅調(diào)整后所得

(主表a類第23行)

彌補(bǔ)以前年度虧損

(主表a類第24行)

應(yīng)納稅所得額

(主表a類第25行/

b類主表第3行)

自 查 補(bǔ) 繳 稅 額 情 況

企業(yè)所得稅

個(gè)人所得稅

營(yíng)業(yè)稅

其他稅費(fèi)

合計(jì)

4

5

6

7

8=4+5+6+7

自查項(xiàng)目

自查結(jié)果

1.是否存在賬外經(jīng)營(yíng)?

2.是否存在稅收上應(yīng)確認(rèn)收入而未確認(rèn)收入的情形?

3.稅前扣除的成本費(fèi)用是否真實(shí)并符合稅收規(guī)定?

4.享受的稅收優(yōu)惠是否符合條件并按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)?

5.稅前扣除的資產(chǎn)損失是否符合條件并按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)?

自查情況文字說明

自查后稅負(fù)仍明顯偏低的原因詳細(xì)說明

本單位所填報(bào)的各項(xiàng)內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確,如有虛假,愿承擔(dān)法律責(zé)任。

法定代表人簽字:

年 月 日

納稅人公章:

經(jīng)辦人:

聯(lián)系電話:

備注:

1.納稅人應(yīng)對(duì)照自查項(xiàng)目認(rèn)真開展自查,并在自查結(jié)果是或否欄內(nèi)打“√”,如第3-5項(xiàng)自查項(xiàng)目當(dāng)年度未發(fā)生的,可在相應(yīng)的“是”欄內(nèi)注明“未發(fā)生”;

2.如需填報(bào)內(nèi)容較多,可另附紙張;

3.本表一式兩份,由法人、經(jīng)辦人簽字并加蓋公章后報(bào)送主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。

第二篇:納稅自查報(bào)告

xxxxxxxxxxxxxxxx公司

納稅自查報(bào)告

根據(jù)分局的工作安排,xxx稅務(wù)所于xxxx年x月份對(duì)我單位xxxx年1月1日至xxxx年12月31日增值稅申報(bào)情況進(jìn)行了納稅評(píng)估?,F(xiàn)將我公司納稅自查情況報(bào)告如下:

一、企業(yè)概況:

xxxxxxxxx有限公司, 公司注冊(cè)地址: xxxxxx,開業(yè)(設(shè)立)日期: xxxx-xx-xx, 納稅人識(shí)別號(hào): xxxxxxxx, 登記注冊(cè)類型:其他有限責(zé)任公司 , 法定代表人(負(fù)責(zé)人): xx,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人: xx, 注冊(cè)資本或投資總額:xxx萬元 ,從業(yè)人數(shù): xx人, 經(jīng)營(yíng)范圍: xxxxxxxx。聯(lián)系電話: xxxxx。

二、銷售及申報(bào)情況:

我公司是一般納稅人,xxxx年1-12月實(shí)現(xiàn)銷售收入xxxxxx元,申報(bào)銷項(xiàng)稅額:xxxxxx元,進(jìn)項(xiàng)稅額:xxxxxx元,實(shí)現(xiàn)應(yīng)納增值稅稅額合計(jì):xxxxxx元, 期末留底稅額為xx。

三、自查情況

通過自查,我公司主要從事xxxxx的銷售,所有銷售均按月銷售額開票、按所開票據(jù)金額結(jié)賬,絕沒有銷售不計(jì)收入的情況。

我公司人員有xx人,全年工資總額xxxx,人均工資xxx.未超標(biāo)準(zhǔn)列支。

我公司嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度及稅法規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用,每筆業(yè)務(wù)都如實(shí)申報(bào)納稅。無少計(jì)收入、多記成本、多記費(fèi)用情況。

我公司無廠家返利或返實(shí)物現(xiàn)象,無其他業(yè)務(wù)收入。我公司xxxx年1月1日至12月31日增值稅、企業(yè)所得稅已足額上繳,無漏繳、少交情況,我們將會(huì)繼續(xù)不斷完善和提高我們的工作。

xxxxxxxxxxxxxxxxx公司

xx年xx月xx日

第三篇:納稅自查報(bào)告

xx公司 自查報(bào)告

xx地方稅務(wù)局稽查局:

根據(jù)《xx稽查局關(guān)于對(duì)xx年重點(diǎn)稅源企業(yè)分支機(jī)構(gòu)開展稅收自查的通知》的要求,我公司成立了以主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng),總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)為副組長(zhǎng)、相關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)骨干為成員的自查領(lǐng)導(dǎo)小組,按要求于xx年xx月xx日對(duì)xxxx年至xxxx年xx個(gè)年度各項(xiàng)稅費(fèi)申報(bào)和繳納情況進(jìn)行了全面、認(rèn)真自查,現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:

一、公司概況

我公司于xxx年x月xx日成立,經(jīng)營(yíng)范圍:xxxxxxxxxx。企業(yè)注冊(cè)資本人民幣xxx萬元。

公司現(xiàn)有員工xxx人,其中總經(jīng)理x人,常務(wù)副總經(jīng)理x人,總會(huì)計(jì)師x人,財(cái)務(wù)部長(zhǎng)x人。管理體制健全規(guī)范,財(cái)務(wù)核算規(guī)范。使用公司統(tǒng)一的財(cái)務(wù)軟件—用友nc(版本vx.xx),會(huì)計(jì)政策的選擇(企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)

二、xxxx年實(shí)際納稅情況

x、全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)稅及附加xxxx萬元,其中:

(x)營(yíng)業(yè)稅xxxx萬元(服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)稅xxxx萬元、裝卸搬運(yùn)營(yíng)業(yè)稅xxxx萬元);

(x)城建稅xxxx萬元;

(x)教育費(fèi)附加xxxx萬元;

(x)地方教育費(fèi)附加xxx萬元。

x、全年實(shí)現(xiàn)其他稅金xxxx萬元,其中:

(x)印花稅xxxx萬元;

(x)房產(chǎn)稅xxxx萬元;

(x)土地使用稅xxxx萬元;

(x)車船使用稅xxxx萬元;

(x)企業(yè)所得稅xxx萬元;

(x)個(gè)人所得稅xxxx萬元。

全年實(shí)現(xiàn)稅費(fèi)xxx萬元。

三、xxxx年實(shí)際納稅情況

x、全年實(shí)現(xiàn)增值稅、營(yíng)業(yè)稅及附加xxx萬元,其中:(x)增值稅xxx萬元(裝卸搬運(yùn)增值稅);

(x)營(yíng)業(yè)稅xxx萬元(服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)稅、裝卸搬運(yùn)營(yíng)業(yè)稅);

(x)城建稅xxx萬元;

(x)教育費(fèi)附加xxx萬元;

(x)地方教育費(fèi)附加xxx萬元。

x、全年實(shí)現(xiàn)其他稅金xxx萬元,其中:

(x)印花稅xxx萬元;

(x)房產(chǎn)稅xxx萬元;

(x)土地使用稅xxx萬元;

(x)車船使用稅xxx萬元;

(x)企業(yè)所得稅xxx萬元;

(x)個(gè)人所得稅x.xx萬元。

x、xxxx年x月xxxx市地方稅務(wù)局對(duì)本單位xxxx年度

進(jìn)行了稽查和納稅評(píng)估,補(bǔ)交了稅款x.xx萬元,明細(xì)如下:

(x)印花稅x.xx萬元;

(x)營(yíng)業(yè)稅x.xx萬元;

(x)城建稅x.xx萬元;

(x)教育費(fèi)附加x.xx萬元;

(x)地方教育費(fèi)附加x.x萬元;

(x)價(jià)調(diào)金x.xx萬元。

(x)個(gè)人所得稅x.xx萬元。

全年實(shí)現(xiàn)稅費(fèi)xxx.xx萬元。

四、營(yíng)改增情況

公司為“營(yíng)改增”戶,于xxxx年 x月 xx日認(rèn)定為一般納稅人。從xxxx年x月x日起,將裝卸搬運(yùn)收入由“營(yíng)業(yè)稅”核算改為“增值稅”核算。改為增值稅的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是:《裝卸搬運(yùn)》,該行業(yè)明細(xì)代碼為xxxx,征收品目代碼為xxxx、增值稅適應(yīng)稅率為x%。

其中:xxxx年x月x日至xxxx年xx月xx日,核算增值稅的應(yīng)稅收入:裝卸搬運(yùn)收入xxx.xx萬元,銷項(xiàng)稅xx.xx萬元,進(jìn)項(xiàng)稅xx.xx萬元,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出x.xx萬元,應(yīng)(已)交增值稅x.xx萬元,期末留底稅x.xx萬元。(見附表一)

五、自查出的問題

由于我公司財(cái)務(wù)人員對(duì)稅務(wù)政策了解的不夠透徹,xxxx年多繳企業(yè)所得稅xxx.xx萬元。

由于我們嚴(yán)格執(zhí)行稅法規(guī)定,當(dāng)?shù)囟悇?wù)經(jīng)常檢查,我們本身業(yè)務(wù)水平有限,對(duì)稅務(wù)等方面的政策理解不透徹,有些

問題還沒有自查出來。

xxxxxx有限公司

xxxx年x月xx日

第四篇:納稅自查報(bào)告(新格式)

納稅自查報(bào)告

納稅人名稱: 鄒平縣巨能實(shí)業(yè)有限公司報(bào)送時(shí)間:2014年 06月 14 日

納稅人(公章):法人代表簽章:經(jīng)辦人:

填寫說明:

1、本文書適用于納稅人對(duì)納稅義務(wù)執(zhí)行情況進(jìn)行自查時(shí)填用。

2、納稅人名稱:填寫稅務(wù)登記證上的納稅人名稱。

3、納稅人識(shí)別號(hào):填寫稅務(wù)登記證上的納稅人識(shí)別號(hào)。

4、法人代表:填寫法人代表名稱。

5、辦稅人員:填寫辦稅人員名稱。

6、自查類型:納稅評(píng)估自查、預(yù)警比對(duì)自查、補(bǔ)提稅金自查、兩稅比對(duì)自查、專項(xiàng)檢查自查、其他自查。

7、自查情況報(bào)告:填寫自查情況,可以添加附頁。

8、自查應(yīng)補(bǔ)稅情況:填寫自查應(yīng)補(bǔ)稅情況。主要包括:稅種名稱、征收品目、自查補(bǔ)繳稅款所屬期限、應(yīng)補(bǔ)繳稅款的金額。

9、調(diào)帳記錄:填寫自查問題帳簿調(diào)整情況。

10、此報(bào)告一式三份,稅務(wù)機(jī)關(guān)兩份,納稅人留存一份。

11、此報(bào)告請(qǐng)于年月日前報(bào)送至鄒平縣地方稅務(wù)局稽查局綜合科。

第五篇:企業(yè)納稅情況自查報(bào)告

市地稅分局:

xxxx年6月29日貴局召開了稅收專項(xiàng)檢查動(dòng)員大會(huì),會(huì)后我們根據(jù)大檢查安排意見對(duì)我單位2014年至2014年1至5月底以前的納稅情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查?,F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:

一、企業(yè)概況

實(shí)收資本xxxx,公司下設(shè)工程部、財(cái)務(wù)部、銷售部、辦公室等職能科室。目實(shí)現(xiàn)銷售收入xxxxxx元。

二、自查情況

根據(jù)貴局大檢查安排意見,我們重點(diǎn)對(duì)本企業(yè)2014年至2014年5月底以前的納稅情況進(jìn)行了自查,自查結(jié)果為:

1. 營(yíng)業(yè)稅檢查情況:截止2014年5月底,本企業(yè)少繳營(yíng)業(yè)稅:...元;城建稅:...元;教育費(fèi)附加:..元;土地增值稅:...元;水利基金:2...元;少繳稅的主要原因是:2014年6月公司競(jìng)拍土地12.64畝,當(dāng)時(shí)的成交價(jià)為每畝地500萬元,原計(jì)劃土地拿到后能盡快開工建設(shè),加快資金回籠,但由于在拆遷過程中個(gè)別住戶設(shè)置障礙,以至于拖到現(xiàn)在無法拆遷,加之大部分住戶的安置補(bǔ)償、過渡費(fèi)等費(fèi)用使企業(yè)資金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)了嚴(yán)重的困難,因此造成了稅款的拖欠。

2. 代扣稅檢查情況

根據(jù)稅務(wù)局要求,我們對(duì)建筑企業(yè)的稅收情況進(jìn)行了認(rèn)真的監(jiān)督,并積極進(jìn)行了代扣代繳,盡管如此目前還有一些問題:

①由于工程未決算,目前已付工程款...元,工程款暫未代扣稅金。

②其他由于正在辦理外派證,已付...元,暫未代扣稅金。

經(jīng)過自查,我們充分認(rèn)識(shí)到了自己的錯(cuò)誤,除積極補(bǔ)交稅款外,在今后的工作中我們一定認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)法律法規(guī),學(xué)習(xí)稅收知識(shí),改正錯(cuò)誤,遵紀(jì)守法,照章納稅,為國(guó)家富強(qiáng),企業(yè)發(fā)展盡我們應(yīng)盡的義務(wù)。

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